目 录
第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县市场监督管理局概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市朝阳县市场监督管理局决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省朝阳市朝阳县市场监督管理局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省朝阳市朝阳县市场监督管理局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市朝阳县市场监督管理局概况
一、主要职责
(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理的方针、政策和有关法律法规,组织实施质量强县、食品安全和标准化等战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(二)负责监督指导市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册的监督指导和监督管理工作。建立和落实市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
(三)负责市场监管综合执法工作。组织市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为进行查处,规范市场监管行政执法行为。
(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。依法、依授权或委托承担有关反垄断调查及执法工作。
(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理,管理动产抵押物登记,组织指导开展反走私相关执法工作。指导广告业的发展,监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。组织指导消费环境建设。
(六)负责宏观质量管理。拟订并组织实施高质量发展的制度措施,受委托组织协调配合较大产品质量事故的调查处理;贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
(七)负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作,组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
(九)负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设,按规定负责食品药品安全事故和突发事件的应对处置;建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县政府食品安全委员会日常工作。
(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作;组织实施特殊食品监督管理工作。
(十一)负责统一管理计量和标准化工作。推行国家法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品质量和市场计量行为。
(十二)负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。
(十三)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。
(十四)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
(十五)负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。
(十六)负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度,贯彻落实地方中药炮制规范,配合有关部门实施国家基本药物制度。
(十七)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范,监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。
(十八)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查以及上市后风险监控。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚,监督实施问题产品召回和处置制度。
(十九)负责药品、医疗器械零售的登记注册工作。
(二十)贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度,贯彻国家有关知识产权和专利工作的法律、法规与方针、政策。
(二十一)承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市朝阳县市场监督管理局2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
纳入朝阳县市场监督管理局2025年部门预算编制范围包括朝阳县市场监督管理局机关,12个派出机构和1个事业单位。
12个派出机构:
朝阳县市场监督管理局柳城市场监督管理所;
朝阳县市场监督管理局大庙市场监督管理所;
朝阳县市场监督管理局杨树湾市场监督管理所;
朝阳县市场监督管理局木头城子市场监督管理所;
朝阳县市场监督管理局二十家子市场监督管理所;
朝阳县市场监督管理局羊山市场监督管理所;
朝阳县市场监督管理局六家子市场监督管理所;
朝阳县市场监督管理局城区市场监督管理所;
朝阳县市场监督管理局盘龙市场监督管理所;
朝阳县市场监督管理局贾家店市场监督管理所;
朝阳县市场监督管理局七道岭市场监督管理所;
朝阳县市场监督管理局瓦房子市场监督管理所。
1个非独立核算事业单位:
朝阳县市场监督管理局检验检测中心。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计2148.23万元,包括:
1.财政拨款收入2148.23万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入2148.23万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少303.00万元,降低12.36%,主要原因:财力紧张,缩减支出。
(二)支出总计2148.23万元,包括:
1.基本支出2093.23万元,占支出总计的97.44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1811.03万元;商品和服务支出231.99万元;对个人和家庭的补助50.21万元。
2.项目支出55.00万元,占支出总计的2.56%。主要包括药品事务、食品安全监督等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少303.00万元,降低12.36%,主要原因:财力紧张,缩减支出。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:收支平衡。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出2148.23万元,其中:基本支出2093.23万元,项目支出55.00万元。与上年相比,财政拨款支出减少303.00万元,降低12.36%,主要原因:因财力紧张,严控支出。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的90.04%,其中:基本支出完成年初预算的87.73%,项目支出完成年初预算的0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2148.23万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出1530.77万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)799.67万元,主要是行政人员工资福利支出和商品服务等支出,完成年初预算的72.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张,未全额拨付。
(2)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)10.00万元,主要是药品宣传印刷费、药品监督执法车辆燃油费、办公经费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张,年初未列入预算,后追加指标。
(3)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)45.00万元,主要是食品安全宣传、食品安全监督执法车辆燃油费、办公经费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张,年初未列入预算,后追加指标。
(4)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)676.10万元,主要是事业人员工资福利支出和商品服务等支出,完成年初预算的92.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张,未能全额拨付。
2.社会保障和就业支出324.33万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)26.88万元,主要是行政单位离退休人员工资福利等支出,完成年初预算的112%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是近年退休人员增多,年初预算数不足。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)24.83万元,主要是行政单位内事业退休人员工资福利等支出,完成年初预算的116.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员增多,年初预算数不足。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)185.34万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的81.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多,在职人员减少。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)87.28万元,主要是退休人员职业年金缴费纪实等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列职业年金缴费纪实指标。
3.卫生健康支出100.71万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)54.54万元,主要是在职人员医疗保险费单位缴费等支出,完成年初预算的82.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,在职人员减少。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)46.17万元,主要是事业单位人员医疗保险费单位缴费等支出,完成年初预算的97.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员增加,在职人员相应减少。
4.住房保障支出192.42万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)192.42万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的113.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金拨款使用了其他工资指标,记账中多记了公积金单位缴费部分。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出51.01万元,完成预算的94.46%,决算数小于预算数的主要原因是压缩了“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费51.01万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国预算,也无因公出国业务。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无出国任务等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务招待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是无外事接待等原因。
3.公务用车购置及运行费51.01万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的94.46%,决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车使用。比上年增加1.29万元,增长2.59%,主要是新设立南双庙市场所等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费51.01万元,主要用于公务用车维修费燃油费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量20辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2093.23万元,其中:人员经费1861.24万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费231.99万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出231.99万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少100.79万元,降低30.29%,主要原因是财力紧张,压减支出保运转。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额30.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出30.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆20辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车2辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车15辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
按财政部门要求,完成了整体支出绩效和项目支出的绩效申报、绩效监控和绩效评价工作,部门运转平稳,保障了市场监督管理局各项工作有序开展,食品、药品、特种设备和重点工业产品的“四大安全”监管有效开展,年内无重大安全责任事故。(见第五部分附件)
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县市场监督管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,148.23 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,530.77 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
324.33 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
100.70 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
192.42 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,148.23 |
本年支出合计 |
58 |
2,148.23 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
2,148.23 |
总计 |
62 |
2,148.23 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表
公开02表 |
||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县市场监督管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
2,148.23 |
2,148.23 |
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
1,530.77 |
1,530.77 |
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,530.77 |
1,530.77 |
|
|
|
|
|
|
2013801 |
行政运行 |
799.67 |
799.67 |
|
|
|
|
|
|
2013812 |
药品事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
2013850 |
事业运行 |
676.10 |
676.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
324.33 |
324.33 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
324.33 |
324.33 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.88 |
26.88 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
24.83 |
24.83 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
185.34 |
185.34 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
87.28 |
87.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
100.71 |
100.71 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.71 |
100.71 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.17 |
46.17 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
192.42 |
192.42 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
192.42 |
192.42 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
192.42 |
192.42 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表
公开03表 |
||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县市场监督管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
2,148.23 |
2,093.23 |
55.00 |
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
1,530.77 |
1,475.77 |
55.00 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,530.77 |
1,475.77 |
55.00 |
|
|
|
|
2013801 |
行政运行 |
799.67 |
799.67 |
|
|
|
|
|
2013812 |
药品事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
|
2013850 |
事业运行 |
676.10 |
676.10 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
324.33 |
324.33 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
324.33 |
324.33 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.88 |
26.88 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
24.83 |
24.83 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
185.34 |
185.34 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
87.28 |
87.28 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
100.71 |
100.71 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.71 |
100.71 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.17 |
46.17 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
192.42 |
192.42 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
192.42 |
192.42 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
192.42 |
192.42 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县市场监督管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,148.23 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,530.77 |
1,530.77 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
324.33 |
324.33 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
100.70 |
100.70 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
192.42 |
192.42 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,148.23 |
本年支出合计 |
59 |
2,148.23 |
2,148.23 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,148.23 |
总计 |
64 |
2,148.23 |
2,148.23 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县市场监督管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
2,148.23 |
2,093.23 |
55.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
1,530.77 |
1,475.77 |
55.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,530.77 |
1,475.77 |
55.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
799.67 |
799.67 |
0.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
676.10 |
676.10 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
324.33 |
324.33 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
324.33 |
324.33 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.88 |
26.88 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
24.83 |
24.83 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
185.34 |
185.34 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
87.28 |
87.28 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
100.71 |
100.71 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.71 |
100.71 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.54 |
54.54 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.17 |
46.17 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
192.42 |
192.42 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
192.42 |
192.42 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
192.42 |
192.42 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县市场监督管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,811.03 |
302 |
商品和服务支出 |
231.99 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
737.51 |
30201 |
办公费 |
29.88 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
346.79 |
30202 |
印刷费 |
10.54 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
66.17 |
30203 |
咨询费 |
0.11 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
24.00 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
36.83 |
30205 |
水费 |
1.01 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
185.34 |
30206 |
电费 |
5.97 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
87.28 |
30207 |
邮电费 |
2.77 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
100.70 |
30208 |
取暖费 |
24.77 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.23 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.47 |
30211 |
差旅费 |
3.77 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
192.42 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.97 |
30213 |
维修(护)费 |
6.80 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.55 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.21 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.79 |
30216 |
培训费 |
0.58 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
13.39 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
6.96 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
26.74 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
21.68 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.18 |
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
45.67 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
66.59 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.10 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.66 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1,861.24 |
公用经费合计 |
231.99 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 |
||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县市场监督管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
决算数 |
合 计 |
54.00 |
51.01 |
1、因公出国(境)费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
54.00 |
51.01 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
54.00 |
51.01 |
(2)公务用车购置费 |
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
其中:预算数为年初预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 |
||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县市场监督管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 |
||
部门:辽宁省朝阳市朝阳县市场监督管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) |
|||||||||||||||||
部门(单位)名称 |
015001朝阳县市场监督管理局(本级)-211321000 |
||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 |
2385.88 |
||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 |
2385.88 |
||||||||||||||||
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
年度主要任务 |
基本支出人员经费(保工资) |
1810.573408 |
1810.57 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
基本支出人员经费(刚性) |
167.42 |
62.08 |
37.08% |
13.3 |
4.93 |
||||||||||||
基本支出公用经费(保运转) |
176.57 |
176.57 |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||||
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
年度目标 |
提高监督力度和水平。加强对市场主体的监督、对产品质量和食品安全的监督、对违法行为的惩处力度。提升服务质量和效率。加强对消费者的宣传和教育,提高办事效率,简化办事流程,为市场主体提供优质服务。 建立健全的监督管理体系。加强组织领导和协调机制。全力推动“放管服”改革。 加强队伍建设和人才培养。加强工作人员培训学习,抓好教育培训,推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作。抓好党建工作和精神文明建设。 |
认真完成绩效目标。 |
|||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
绩效指标 |
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
基础管理 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
社会效应 |
经济效益 |
推动经济发展 |
|
效果明显 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
||
服务对象满意度 |
机关工作人员满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
社会公众满意度 |
当地群众总体满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
可持续性 |
体制机制改革 |
人才队伍建设 |
|
加大培养 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
推进公共服务体系建设 |
|
提高服务 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
总评价得分 |
91.63 |
||||||||||||||||
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
|
|
|||||||||||||||
建议改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
建议改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
由于各方面原因影响,我县财力紧张,是预算项目指标不能及时到账,已连续2年拖欠食品抽检企业检测费,希望县委、县政府和财政部门根据我局实际情况进一步提升预算执行效率和效益。 |
|||||||||||||||
建议改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
建议改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|
|
|||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
|
|||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
规范预算管理 |
|
|
|||||||||||||||
改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
|
|||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
|
|||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
主管部门总体意见 |
|
||||||||||||||||
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
规范预算管理 |
|
|
|||||||||||||||
改进业务管理 |
|
|
|||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
|
|||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
改进资产管理 |
|
|
|||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
|
|||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
|
|||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
|
|||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
|
|||||||||||||||
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
财政部门总体意见 |
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
(2024年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
市场局食品安全抽检经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
朝阳县市场监督管理局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
朝阳县市场监督管理局(本级)- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
140 |
全年执行数 |
30 |
执行率 |
21.43% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
年度总体目标 |
及时完成上级下达的2023年食品、重点工业品抽检任务,保障食品、重点工业品(成品油、商品煤)安全。 |
完成了上级下达的2024年食品、重点工业品抽检任务。 |
|||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
工业产品质量监督抽查批次 |
>= |
50 |
批次 |
50 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
食品抽检覆盖率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
食品安全监督抽检批次 |
>= |
878 |
批次 |
878 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
食品抽检完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
不合格食品处置率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
时效指标 |
项目完成及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
成本指标 |
项目成本控制率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
|
平稳有序 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
5.8 |
5.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
促进食品产业健康有序发展 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
||
提高食品安全监管水平 |
|
逐步提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
生态效益指标 |
环境保护 |
|
减少污染 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
||
可持续影响指标 |
档案管理制度健全性 |
|
健全 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被抽检食品生产企业满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
食品公众服务满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
2.14 |
减分项 |
33.14285714 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
√ |
希望政府和财政部门高度重视市场监督管理局的食品安全抽检职能,将所需项目经费全额拨款到位,保障我局能够更好地完成省局和市局年度考核的各项目标工作。目前局已连续2年拖欠食品抽检企业检测费。 |
|||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
财政部门总体意见 |
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
(2024年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
2024年食品安全专项 |
||||||||||||||||
主管部门 |
朝阳县市场监督管理局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
朝阳县市场监督管理局(本级)- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
10 |
全年执行数 |
10 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
年度总体目标 |
防过程、控风险,保证“五大安全”稳中有进。聚焦“五大安全”,保障监管领域“零事故”目标,守住安全底线始终把人民生命安全和身体健康放在第一位,不断完善食品监管体制,创新监管方式和方法,采取日常监管与专项整治相结合的措施,促规范、促提高,保安全,保障食品安全监管更严格。立足监管职能,加强日常监督检查,坚持依法行政,做好日常宣传工作,巩固完善食品生产经营企业风险分级分类监管,强化日常监督管理。一是做好食品生产环节日常监督检查;二是做好食品流通环节日常监督检查。加大校园及其周边食品安全日常监管;三是做好餐饮环节日常监督检查。保障公众对食品安全的安全感、满意度进一步提高,食品安全整体水平与全面建成小康社会目标基本相适应。坚持安全第一。把保障人民群众食品安全放在首位,坚守安全底线,正确处理安全与发展的关系,促一方发展,保一方安全。坚持依法监管。强化法治理念,健全法规制度、标准体系,加大监督检查执法力度,依法从严惩处违法犯罪行为,严把从农田到餐桌的每一道防线。 |
完成了绩效目标 |
|||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
食品安全风险监测任务数据及时上报率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
食品安全宣传次数 |
= |
3 |
次 |
3 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
监督检查次数 |
>= |
1000 |
次 |
1000 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
政策宣传覆盖率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
食品卫生合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
食品安全巡查检查完成率. |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
时效指标 |
监督检查按期完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
提高食品监管人员业务水平 |
|
提升水平 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高食品安全质量 |
|
提高质量 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
生态效益指标 |
保障社会公众权益 |
|
保障权益 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
保障水平 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
√ |
希望政府和财政部门高度重视市场监督管理局的2024年食品安专项检查和抽检工作,将所需项目经费全额拨款到位,保障我局能够更好地完成省局和市局年度考核的各项目标工作。目前局已连续2年拖欠食品抽检企业检测费。 |
|||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
财政部门总体意见 |
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
(2024年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
药品监管项目经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
朝阳县市场监督管理局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
朝阳县市场监督管理局(本级)- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
20 |
全年执行数 |
10 |
执行率 |
50.0% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
年度总体目标 |
提高药品监管水平,提高人民群众用药安全意识,保障人民群众生命财产安全。 |
认真完成了全年监督检查工作,通过宣传提高了人民群众用药安全意识。保障人民群众生命财产安全。 |
|||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
药品企业检查数 |
>= |
150 |
次 |
150 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
药品抽验完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
医疗器械企业检查数 |
>= |
20 |
次 |
20 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
药品不良反应病例报告审核评价完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
医疗器械检验完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
药品抽检总体合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
时效指标 |
工作任务完成及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
成本指标 |
预算成本控制 |
<= |
30 |
万元 |
30 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
|
秩序良好 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
社会组织管理能力提升 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
生态效益指标 |
环境保护 |
|
无影响 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
可持续影响指标 |
“两品一械”监管服务水平提升 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
5 |
减分项 |
26 |
绩效自评总得分 |
69 |
||||||||||
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
√ |
希望政府和财政部门高度重视市场监督管理局的医疗器械药品的监督检查职能,将所需项目经费全额拨款到位,保障我局能够更好地完成省局和市局年度考核的各项目标工作。 |
|||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
财政部门总体意见 |
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
(2024年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
食品监管及食安委项目经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
朝阳县市场监督管理局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
朝阳县市场监督管理局(本级)- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
50 |
全年执行数 |
5 |
执行率 |
10.0% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
年度总体目标 |
1、加强食品安全监管,保障食品安全,杜绝食品安全责任事故的发生。2、大力开展食品安全宣传活动,提高食品生产经营企业安全意识,引导人民群众科学合理消费。 |
认真完成了全年的监督检查任务,并借助“315”和“政务公开日”大力开展食品安全宣传活动,使食品生产企业提高安全意识,让人民群众放心消费。 |
|||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
完成执法监察专项行动次数 |
>= |
5 |
次 |
5 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
食品安全宣传次数 |
= |
2 |
次 |
2 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
开展监督检查次数 |
>= |
1000 |
次 |
1000 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
项目执行情况公开率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
食品生产企业日常监督检查覆盖率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
时效指标 |
工作任务完成及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
成本指标 |
经费支出规范性 |
|
合理合规 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
|
健康发展 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
检查结果公开度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
生态效益指标 |
环境保护 |
|
有所改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
可持续影响指标 |
持续保持市场主体发展活力 |
|
安全意识 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
食品公众服务满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
1 |
减分项 |
32 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
√ |
希望政府和财政部门高度重视市场监督管理局的食品安全抽检职能,将所需项目经费全额拨款到位,保障我局能够更好地完成省局和市局年度考核的各项目标工作。目前局已连续2年拖欠食品抽检企业检测费。 |
|||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
其他建议 |
|
|
|||||||||||||||
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
财政部门总体意见 |
|
预算项目(政策)绩效自评表
|
|||||||||||||||||
(2024年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 |
2024年检验检测中心工作经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
朝阳县市场监督管理局- |
||||||||||||||||
实施单位 |
朝阳县市场监督管理局(本级)- |
||||||||||||||||
项目预算金额(万元) |
50 |
全年执行数 |
40 |
执行率 |
80.0% |
||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
年度总体目标 |
朝阳县市场监督管理检验检测中心是朝阳县市场监督管理局下属事业单位,朝阳县市场监督管理检验检测中心长期承担政府质量、计量监督的行政管理职能。中心会为朝阳县市场监督管理局提供服务保障。负责全县计量器具检定以及(商)品﹑食品检验工作,负责受理消费者投诉﹑消费者维权纠纷调节处理等。负责辖区内产商品的定期不定期监督检验,保证本行政区域内量值传递的准确可靠。计量单位制的统一。依法完成对本行政区域内的器具执行强制检定、非强制检定、仲裁检定等法律规定的检定任务,检测技术开发研究检验员培训咨询服务。我中心有30多名专业技术人员,具有法定计量授权证书,和检验检测资质认定证书这两项资质。检验中心设备先进,检验检测中心技术力量雄厚,有专业的技术人员,服务态度好,能保证检验检定工作及时准确完成,为企业提供更好地服务。 |
完成绩效目标 |
|||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
检验检测工作完成率 |
>= |
100 |
% |
0 |
0.0% |
7.1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
检验产品批次 |
>= |
2 |
次 |
0 |
0.0% |
7.1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
质量指标 |
项目合格率 |
>= |
100 |
% |
0 |
0.0% |
7.1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
项目验收合格率 |
>= |
100 |
% |
0 |
0.0% |
7.4 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
正常运转率 |
= |
100 |
% |
0 |
0.0% |
7.1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
时效指标 |
监督抽检及时率 |
>= |
100 |
% |
0 |
0.0% |
7.1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
成本指标 |
检验检测成本控制率 |
<= |
100 |
% |
0 |
0.0% |
7.1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
当地经济增长率 |
>= |
100 |
% |
0 |
0.0% |
7 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
促进地区发展 |
|
稳步发展 |
|
|
0.0% |
6.6 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
生态效益指标 |
环境保护 |
|
改善环境 |
|
|
0.0% |
6.6 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
可持续影响指标 |
保障制度健全性 |
|
健全制度 |
|
|
0.0% |
6.6 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目单位满意度 |
>= |
100 |
% |
0 |
0.0% |
6.6 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
0 |
0.0% |
6.6 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
0 |
预算执行率得分 |
8 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
0 |
||||||||||
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
|
|||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
不再继续安排 |
|
|
|||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
|
|||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
|
|||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
|
|||||||||||||||
其他建议 |
√ |
朝阳县市场监督管理检验检测中心是朝阳县市场监督管理局下属事业单位,朝阳县市场监督管理检验检测中心长期承担政府质量、计量监督的行政管理职能。中心会为朝阳县市场监督管理局提供服务保障。负责全县计量器具检定以及(商)品﹑食品检验工作,负责受理消费者投诉﹑消费者维权纠纷调节处理等。负责辖区内产商品的定期不定期监督检验,保证本行政区域内量值传递的准确可靠。计量单位制的统一。依法完成对本行政区域内的器具执行强制检定、非强制检定、仲裁检定等法律规定的检定任务,检测技术开发研究检验员培训咨询服务。希望财力保障支持。 |
|||||||||||||||
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
|
|
||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
|
|||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
|
|||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
|
|||||||||||||||
进行政策调整 |
|
|
|||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
|
|||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
|
|||||||||||||||
其他意见 |
|
|
|||||||||||||||
财政部门总体意见 |
|