一、部门概况
(一)主要职能
根据本单位“三定”方案,核心职责为:贯彻执行国家、省、市关于朝阳县公安局交通管理大队工作的方针政策和法律法规;负责全县道路路面巡逻,纠正处罚各类交通违法行为,维护道路交通安全秩序,配合开展道路警卫工作;负责对全县道路交通管理工作的指导和规划,负责对各类道路交通事故案件的查处工作;负责全县机动车查验注册登记、核发牌照、转出、转入等业务;负责全县机动车驾驶证的核发、补发,并负责机动车驾驶人的考试工作;负责全县道路交通安全宣传工作政策落实保障等任务;完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。
(二)机构设置
本单位内设机构共7个,分别为朝阳县公安局交通管理大队机关;朝阳县公安局交通管理大队勤务一中队;朝阳县公安局交通管理大队勤务二中队;朝阳县公安局交通管理大队车辆管理所;朝阳县公安局交通管理大队法治中队;朝阳县公安局交通管理大队事故中队;朝阳县公安局交通管理大队综合中队,上述机构均纳入2026年度部门预算编制范围。
(三)人员情况
截至2025年末,本单位实有人员236人,其中行政编制62人、工勤编制13人;离退休人员30人(退休30人);临时聘用人员131人。
二、2026年度部门预算情况说明
(一)收支总体情况
2026年本部门收入预算总计2,931.17万元,较上年预算数2743.22万元增长6%。其中:一般公共预算拨2,931.17万元,占收入总额的100%。收入增减主要原因:因人员经费政策性调整,薪级晋升、社保公积金缴费基数上调,人员支出同比增长。
2026年本部门支出预算总计2,931.17万元,与收入预算持平。其中:基本支出2779.37万元,占支出总额的95%;项目支出151.80万元,占支出总额的5%。基本支出中,人员经费2035.67万元(保障干部职工工资福利、社保缴费等),公用经费743.70万元(保障机构日常运转);项目支出主要用于网络运营项目、执法办案费项目、更新执勤执法车辆项目等重点工作推进。
(二)财政拨款收支情况
2026年本部门财政拨款收入预算2,931.17万元,较上年增长6%,其中一般公共预算拨款XX万元,政府性基金预算拨款XX万元。财政拨款支出预算2931.17万元,按功能分类主要用于:一般公共服务支出2583.06万元、社会保障和就业支出156.86万元、卫生健康支出76.5万元、住房保障支出114.75万元。
(三)一般公共预算支出情况
1. 基本支出:2026年一般公共预算基本支出2779.37万元,其中人员经费2035.67万元,包括工资福利支出1964.65万元(含基本工资、津贴补贴、奖金等)、对个人和家庭的补助5.82万元(含离退休费、抚恤金、住房公积金等);公用经费743.70万元,包括商品和服务支出743.70万元(含办公费、水电费、差旅费等)、其他资本性支出0万元(含办公设备购置等)。
2. 项目支出:2026年一般公共预算项目支出151.80万元,主要安排网络运营项目(35万元,用于专项业务开展等具体工作)、更新执勤执法车辆项目(90万元,用于公务用车购置具体工作)、执法办案费项目(26.80万元,用于专项业务开展具体工作)等。所有项目均已按要求编制绩效目标,明确产出指标和效益指标,确保资金精准高效使用。
(四)“三公”经费预算情况
2026年本部门“三公”经费预算总计260万元,较上年预算数206万元增长20%。具体如下:
(1)因公出国(境)费:预算0万元,与上年持平/增长/下降0%。(2)公务用车购置及运行维护费:预算260万元,其中购置费90万元、运行维护费170万元,较上年增长20%。说明:因更新执法执勤用车6台,增加购置费用。
(3)公务接待费:预算0万元,较上年增长/下降0%。主要用于接待上级检查督导、外地考察交流、专项工作对接等公务活动,按标准控制接待人数、批次和经费规模,杜绝铺张浪费。
(五)其他重要事项说明
1. 机关运行经费:2026年本单位机关运行经费预算870.70万元,主要用于办公费、水电费、差旅费、印刷费、物业费、维修(护)费等日常运转支出,较上年增长1%。说明:为保障日常公务出行、执勤执法等工作正常,报废更新执勤执法车辆增加。
2. 政府采购情况:2026年本部门政府采购预算90万元,其中货物类90万元(如办公设备、专用设备等)、工程类0万元(如修缮工程等)、服务类0万元(如信息化服务、咨询服务等)。主要采购公务用车购置设备、无服务等,将严格执行政府采购法律法规,规范采购程序,提高采购资金使用效益。
3. 国有资产情况:截至2025年末,本单位固定资产原值2692.32万元,其中房屋及构筑物940.97万元(面积9074.95平方米)、车辆36台(原值594.15万元)、专用设备437.15万元、通用设备720.05万元;2026年计划新增资产配置90万元,主要用于公务用车购置设备更新、无办公设施补充等,将严格按规定履行资产配置审批程序。
4. 预算绩效情况:2026年本部门所有项目均按要求编制绩效目标,整体绩效目标为提升履职效能、预算执行效率、管理效率、运行成本、社会效应、可持续性等。绩效目标已录入预算管理一体化系统,接受全过程绩效监控,绩效评价结果将作为下年度预算安排的重要依据。
(六)名词解释
1. 部门预算:指部门依据国家有关政策规定及其履行职能需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. 政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”“行政事业性收费收入”“政府性基金收入”以外的收入。
8. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
12. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
13. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
16. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
19. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、公开信息说明
本单位对公开的预算信息真实性、准确性、完整性负责。如对公开内容有疑问,请与本单位联系。
联系人:王海超 联系电话:0421-2918041
公开单位:朝阳县公安局交通管理大队
公开日期:2026年1月15日