目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)在县委和委员会领导下,负责全县各级党委、人大、政府、政协、监委、法院、检察院、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。
(二)贯彻执行中央、省、市委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规,拟订全县行政体制改革和机构编制管理政策、地方性法规和县政府规章草案并监督实施,统筹谋划全县行政体制改革,负责党政群机构改革和事业单位改革,指导全县各级行政体制改革和机构编制管理工作。
(三)负责全县各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理,拟订全县各级机关行政编制分配方案和全县事业单位编制总量控制方案。
(四)拟订县级机关机构改革方案并组织实施,审核县级机关各部门机构改革方案,负责县级机关机构改革方案审核。
(五)按照管理权限,负责县级机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批,负责县级议事协调机构日常管理,审核县级机关机构设置,协调县级机关各部门之间以及县级机关各部门与各乡镇场(街道)之间职责分工。
(六)负责县直部门权责清单管理工作。
(七)拟订县直事业单位机构改革方案并组织实施,推进事业单位分类改革,配合行业管理体制改革,推进相关事业单位机构改革。
(八)按照管理权限,负责县直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批,拟订全县事业单位编制标准。
(九)监督检查全县各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况,党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况,拟订全县控编减编方案并组织实施,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
(十)建立和完善全县事业单位法人登记制度,依法对县直事业单位进行登记管理,承办县直机关统一社会信用代码赋码工作。
(十一)负责县以下垂直管理系统机关和事业单位机构编制管理。
(十二)完成县委和委员会交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市朝阳县机构编制委员会办公室2025年部门决算编制范围的预算单位包括:
朝阳县机构编制委员会办公室本级。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计153.69万元,包括:
1.财政拨款收入153.69万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入153.69万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加3.53万元,增长2.35%。主要原因:本年新增在职人员,人员经费、公用经费等收入增加。
(二)支出总计153.69万元,包括:
1.基本支出153.69万元,占支出总计的100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出138.53万元;商品和服务支出14.23万元;对个人和家庭的补助0.92万元。
2.项目支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加3.53万元,增长2.35%。主要原因:本年新增在职人员,人员经费、公用经费等支出增加。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平。主要原因:本年与上年年末无结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2025年度财政拨款支出153.69万元,其中:基本支出153.69万元,项目支出0.00万元。与上年相比,财政拨款支出增加3.53万元,增长2.35%,主要原因:本年新增在职人员,人员经费、公用经费等支出增加。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的108.39%,其中:基本支出完成年初预算的109.24%,项目支出完成年初预算的0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出153.69万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出121.10万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)84.07万元,主要是人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的115.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为预估数,实际支出增加。
(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)37.03万元,主要是人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的103.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为预估数,实际支出增加。
2.社会保障和就业支出14.29万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.31万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的48.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为预估数,实际支出有差异。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.98万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出。完成年初预算的96.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为预估数,实际机关事业单位基本养老保险支出产生差异。
3.卫生健康支出6.83万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.43万元,主要是医疗保险等支出。完成年初预算的92.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为预估数,人员工资变动,实际医疗保险支出有差异。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.40万元,主要是医疗保险等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控按年初预算执行。
4.住房保障支出11.46万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.46万元,主要是住房公积金等支出。完成年初预算的105.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动,住房公积金支出增加。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.70万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格把控“三公”经费按年初预算数支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.70万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是单位无因公出国(境)费支出。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本年与上年度无因公出国(境)费支出等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是单位无公务接待费支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平,主要是本年与上年度无公务接待费支出等原因。
3.公务用车购置及运行费2.70万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格把控“三公”经费按年初预算数支出。比上年增加0.58万元,增长27.36%,主要是公务用车运行及维护费支出增加等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.70万元,主要用于公车日常运行及维修维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出153.68万元,其中:人员经费139.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助等;公用经费14.23万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务用车运行维护费等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出14.23万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加1.71万元,增长13.66%,主要原因是本年新增在职人员,人均定额核定的公用经费增加。
(二)政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
(三)国有资产占用情况。
截至2025年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度预算整体绩效支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。机构编制管理的各项工作按要求都已完成,将进一步完善各种经费使用办法。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
21.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县机构编制委员会办公室 |
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
153.69 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
121.10 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
14.30 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
6.83 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
11.46 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
153.69 |
本年支出合计 |
58 |
153.69 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
153.69 |
总计 |
62 |
153.69 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县机构编制委员会办公室 |
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
153.69 |
153.69 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
121.10 |
121.10 |
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
121.10 |
121.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
84.07 |
84.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2013150 |
事业运行 |
37.03 |
37.03 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.29 |
14.29 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.29 |
14.29 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.98 |
13.98 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.83 |
6.83 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.83 |
6.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.43 |
4.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县机构编制委员会办公室 |
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
153.69 |
153.69 |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
121.10 |
121.10 |
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
121.10 |
121.10 |
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
84.07 |
84.07 |
|
|
|
|
|
|
2013150 |
事业运行 |
37.03 |
37.03 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.29 |
14.29 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.29 |
14.29 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.98 |
13.98 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.83 |
6.83 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.83 |
6.83 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.43 |
4.43 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县机构编制委员会办公室 |
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
153.69 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
121.10 |
121.10 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
14.30 |
14.30 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
6.83 |
6.83 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
153.69 |
本年支出合计 |
59 |
153.69 |
153.69 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
153.69 |
总计 |
64 |
153.69 |
153.69 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县机构编制委员会办公室 |
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
153.69 |
153.69 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
121.10 |
121.10 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
121.10 |
121.10 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
84.07 |
84.07 |
|
|
|
2013150 |
事业运行 |
37.03 |
37.03 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.29 |
14.29 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.29 |
14.29 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.98 |
13.98 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.83 |
6.83 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.83 |
6.83 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.43 |
4.43 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县机构编制委员会办公室 |
|
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
138.53 |
302 |
商品和服务支出 |
14.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
60.46 |
30201 |
办公费 |
7.51 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
34.75 |
30203 |
印刷费 |
2.43 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
5.81 |
30204 |
手续费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.10 |
30205 |
水费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1.36 |
30206 |
电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.98 |
30207 |
邮电费 |
0.22 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.83 |
30209 |
物业管理费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
0.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.26 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.46 |
30213 |
维修(护)费 |
0.25 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
1.51 |
30214 |
租赁费 |
1.07 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30215 |
会议费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.92 |
30216 |
培训费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.31 |
30218 |
专用材料费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.61 |
30226 |
劳务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.70 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
139.45 |
公用经费合计 |
14.23 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县机构编制委员会办公室 |
|
单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县机构编制委员会办公室 |
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位:辽宁省朝阳市朝阳县机构编制委员会办公室 |
|
单位:万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
2.70 |
2.70 |
|
1、因公出国(境)费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
2.70 |
2.70 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2.70 |
2.70 |
|
(2)公务用车购置费 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
履职事项清单专项经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
主管部门 |
中共朝阳县委办公室- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
实施单位 |
中共朝阳县委机构编制委员会办公室- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目预算金额(万元) |
6 |
全年执行数(万元) |
6 |
执行率 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
2025年全省乡镇(街道)履职事项清单工作已全面启动,此项工作是一项非常重要的政治任务,要求高、时间紧、任务重,涉及面广,需要相对充足的资金支持,为此申请履职事项清单工作专项经费,用于采买办公耗材、印刷材料,以及下乡指导与监督检查等必要工作。以达到编制完成朝阳县履职事项三张清单,明确县直与乡镇权责,为基层减负提供有力保障。 |
截至2025年底履职事项清单工作已圆满结束 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
发放到位率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
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|
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
完成 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
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|
可持续影响指标 |
保障水平 |
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完成 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
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绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
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|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 |
2025年机构编制统计及实名制网络管理系统光纤租用费 |
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主管部门 |
中共朝阳县委办公室- |
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实施单位 |
中共朝阳县委机构编制委员会办公室- |
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|
项目预算金额(万元) |
1.1 |
全年执行数(万元) |
1.1 |
执行率 |
100% |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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|
年度总体目标 |
县委编办机构编制统计及实名制网络管理系统是国家规定各地区用来统计和管理机构设置和编制管理的系统,人员入编、调动必须要经过系统录入审核。机构编制统计及实名制网络管理系统需要按年缴纳光纤租用费用,已保障系统的正常使用。编办确保资金高效合理使用。编办光纤租用费严格按照有关文件标准进行预算,为此,预算决策规范合理,财政资金支持方式和承受能力科学合理。编办光纤租用费项目资金投入为县本级财政资金。项目实施符合工作需求的必然要求,属于公共财政支持范围。 |
按照合同执行按年付款 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
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|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
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|
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
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|||
|
质量指标 |
发放到位率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
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|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
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|
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|||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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||
|
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
完成 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
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|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
完成 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
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|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
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|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|
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|
预算项目(政策)绩效自评表 |
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|||||||||||||||||
|
(2025年度) |
|
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|
项目(政策)名称 |
25编办伙食补助费 |
|
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|
主管部门 |
中共朝阳县委办公室- |
|
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||||||||||||||||
|
实施单位 |
中共朝阳县委机构编制委员会办公室- |
|
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||||||||||||||||
|
项目预算金额(万元) |
2.1 |
全年执行数(万元) |
2.1 |
执行率 |
100% |
|
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|
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
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|
年度总体目标 |
绩效总体目标为保障工作正常开展 ,保障工作人员正常就餐 。 |
已完成支付,按标准支付单位人员伙食补助费 |
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|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
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|
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
发放到位率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
完成 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
完成 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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||||||||||
|
部门(单位)整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
2025年度 |
|||||||||||||||||
|
部门(单位)名称 |
001011中共朝阳县委机构编制委员会办公室-211321000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
140.69 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
140.69 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出人员经费(保工资) |
132.61 |
132.6 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
基本支出公用经费(保运转) |
9.27 |
9.27 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费(刚性) |
3.38 |
2.61 |
77.26% |
13.4 |
10.35 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
完成单关任务,有效提高工作质量 |
高质量完成单关任务,是工作质量得到有效提高 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||
|
整体工作完成情况 |
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
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预算监督管理 |
预决算公开情况 |
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全部公开 |
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全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.8 |
0.8 |
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|||
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预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
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||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
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|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
<= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
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|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
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||||
|
社会效应 |
政治效益 |
党的建设指标考核工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
经济效益 |
政府采购资金节约率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
服务对象满意度 |
参训人员满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
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|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
全县机构改革机构编制管理 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
机构改革完成率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
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|
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总评价得分 |
96.95 |
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