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辽宁省朝阳市朝阳县退役军人事务局2025年度部门决算
发布时间:2026-09-01 来源:朝阳县退役军人事务局



   

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件


第一部分  部门概况

 

一、主要职责

    (一)拟订我县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

    (二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

    (三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业。组织指导军供服务保障工作。

    (四)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

    (五)组织协调落实移交地方的离休退休军人,符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

    (六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

    (七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国家、省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

    (八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

    (九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

    (十)承担县双拥工作领导小组和县军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县退役军人事务局2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

    朝阳县退役军人事务服务中心


第二部分 2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计4,654.34万元,包括

1.财政拨款收入4,654.34万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入4,575.09万元,政府性基金预算财政拨款收入79.25万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%

与上年相比,今年收入总计增加406.28万元,增长9.56%。主要原因:优抚对象人数增加及其他优抚人员待遇增幅,消防士家庭优待金发放

(二)支出总计4,654.34万元,包括

1.基本支出311.53万元,占支出总计的6.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出294.82万元;商品和服务支出16.49万元;资本性支出0.22万元。

2.项目支出4,342.81万元,占支出总计的93.31%主要包括年满60周岁农村籍退役士兵及其他优抚对象等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%

与上年相比,今年支出增加406.28万元,增长9.56%。主要原因:重点优抚对象医药费、优抚对象参加城乡居民基本医疗保险费、7-10级伤残军人参加职工医疗保险费、优抚对象待遇(含老党员补助)、退役士兵一次性经济补助、转业士官待安置期生活补助及养老保险、乡村两级退役军人服务站经费、退役军人统计业务管理系统使用维护费、退役军人维稳困难救助资金、烈士纪念设施保护经费、军转干部补助资金等业务支出

(三)年末结转和结余0.00万元

与上年相比,今年结转结余持平。主要原因:本部门为零余额账户

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款支出4,654.34万元,其中:基本支出311.53万元,项目支出4,342.81万元。与上年相比,财政拨款支出增加406.28万元,增长9.56%,主要原因:重点优抚对象医药费、优抚对象参加城乡居民基本医疗保险费、7-10级伤残军人参加职工医疗保险费、优抚对象待遇(含老党员补助)、退役士兵一次性经济补助、转业士官待安置期生活补助及养老保险、乡村两级退役军人服务站经费、退役军人统计业务管理系统使用维护费、退役军人维稳困难救助资金、烈士纪念设施保护经费、军转干部补助资金等业务支出。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的151.31%,其中:基本支出完成年初预算的102.31%,项目支出完成年初预算的156.69%

二)一般公共预算财政拨款支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,575.09万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.社会保障和就业支出4,468.10万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)30.44万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的96.30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员有变动。

2)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)175.70万元,主要是义务兵优待金等支出。完成年初预算的53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际需求低于预算。

3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)3,301.98万元,主要是其他优抚等支出。完成年初预算的172%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数中只有本级财力承担的款项,而实际其他优抚支出中除本级财力承担的款项外,还包含了上级专项拨款。

4)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)148.88万元,主要是其他退役安置等支出。完成年初预算的60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵人数较少。

5)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)19.47万元,主要是军队移交政府的离退休人员安置等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为上级专项支出。

6)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)2.40万元,主要是军队移交政府离退休干部管理机构等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为上级专项支出。

7)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)56.00万元,主要是军队转业干部安置等支出。完成年初预算的34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此次预算还包括军转干部医疗保险等支出。

8)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)123.84万元,主要是其他退役安置支出等支出。完成年初预算的52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际需求低于预算。

9)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)96.23万元,主要是行政运行等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

10)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)146.26万元,主要是事业运行等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

11)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)366.90万元,主要是其他退役军人事务管理支出等支出。完成年初预算的70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际需求低于预算。

2.卫生健康支出83.61万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.47万元,主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际需求低于预算。

2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.75万元,主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的106%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际需求高于预算。

3)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)68.39万元,主要是优抚对象医疗补助等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

3.住房保障支出23.39万元,具体包括:

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.39万元,主要是住房公积金等支出。完成年初预算的99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出79.25万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.其他支出79.25万元,具体包括:

1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)79.25万元,主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等支出。完成年初预算的91.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际需求低于预算。。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.48万元,完成预算的89.53%,决算数小于预算数的主要原因是实际需求低于预算。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.48万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国经费支出2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国经费支出等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费经费支出2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平,主要是无公务接待费经费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费2.48万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的89.53%,决算数小于预算数的主要原因是实际需求低于预算比上年减少0.29万元,下降10.47%,主要是缩减非必要的下乡任务等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.48万元,主要用于下乡指导退役军人服务站业务开展、走访慰问驻军部队及退役军人等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出311.53万元,其中:人员经费294.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;公用经费16.71万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

一)机关运行经费支出情况

2025年机关运行经费支出16.71万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少12.17万元,下降42.14%,主要原因是减少了办公费、印刷费、维修(护)费等各类费用支出

(二)政府采购支出情况

2025年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20251231日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况

    1.绩效评价工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目33个(其中:一般公共预算项目33个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金4654.34万元(其中:一般公共预算资金4654.34元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)75.2分。

    组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金304.49,自评平均分98.47分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

    本部门组织对“义务兵优待金”“重点优抚对象医疗费”等33个项目开展了部门评价,涉及资金4342.81万元(其中:一般公共预算资金4342.81万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。

    2.项目绩效自评结果。

    本部门在2025年度省直部门决算中反映退役士兵一次性经济补助、优抚对象待遇、优抚对象参加城乡居民基本医疗保险、7-10级伤残军人参加职工医疗保险等5个项目绩效自评结果。

    (1)“退役士兵一次性经济补助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.2分。项目全年预算数为293万元,执行数为236.73万元,完成预算的81%。项目绩效目标完成情况:一是补贴人数85;二是补助资金按规定执行率100%

    2)“优抚对象待遇”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为2787.58万元,执行数为2787.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是补贴人数4373;二是补贴标准合规率100%

    3)“优抚对象参加城乡居民基本医疗保险”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为25万元,执行数为11.29万元,完成预算的45%。补贴标准合规率100%

    4)“7-10级伤残军人参加职工医疗保险”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为13.5万元,执行数为10.53万元,完成预算的78%。项目绩效目标完成情况:一是补贴人数31;二是资金拨付及时率100%


 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


 

第四部分2025年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:辽宁省朝阳市朝阳县退役军人事务局

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,575.09

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

79.25

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

4,468.10

 

9

 

九、卫生健康支出

40

83.60

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

23.39

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

79.25

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

4,654.34

本年支出合计

58

4,654.34

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

4,654.34

总计

62

4,654.34

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


收入决算表

公开02

部门:辽宁省朝阳市朝阳县退役军人事务局

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,654.34

4,654.34

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4,468.10

4,468.10

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

30.44

30.44

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.44

30.44

 

 

 

 

 

20808

抚恤

3,477.68

3,477.68

 

 

 

 

 

2080805

义务兵优待

175.70

175.70

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

3,301.98

3,301.98

 

 

 

 

 

20809

退役安置

350.59

350.59

 

 

 

 

 

2080901

退役士兵安置

148.88

148.88

 

 

 

 

 

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

19.47

19.47

 

 

 

 

 

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

2.40

2.40

 

 

 

 

 

2080905

军队转业干部安置

56.00

56.00

 

 

 

 

 

2080999

其他退役安置支出

123.84

123.84

 

 

 

 

 

20828

退役军人管理事务

609.39

609.39

 

 

 

 

 

2082801

行政运行

96.23

96.23

 

 

 

 

 

2082850

事业运行

146.26

146.26

 

 

 

 

 

2082899

其他退役军人事务管理支出

366.90

366.90

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

83.61

83.61

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.22

15.22

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.47

5.47

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

9.75

9.75

 

 

 

 

 

21014

优抚对象医疗

68.39

68.39

 

 

 

 

 

2101401

优抚对象医疗补助

68.39

68.39

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

23.39

23.39

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

23.39

23.39

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

23.39

23.39

 

 

 

 

 

229

其他支出

79.25

79.25

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

79.25

79.25

 

 

 

 

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

79.25

79.25

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


支出决算表

公开03

部门:辽宁省朝阳市朝阳县退役军人事务局

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,654.34

311.53

4,342.81

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4,468.10

272.93

4,195.17

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

30.44

30.44

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.44

30.44

 

 

 

 

20808

抚恤

3,477.68

 

3,477.68

 

 

 

2080805

义务兵优待

175.70

 

175.70

 

 

 

2080899

其他优抚支出

3,301.98

 

3,301.98

 

 

 

20809

退役安置

350.59

 

350.59

 

 

 

2080901

退役士兵安置

148.88

 

148.88

 

 

 

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

19.47

 

19.47

 

 

 

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

2.40

 

2.40

 

 

 

2080905

军队转业干部安置

56.00

 

56.00

 

 

 

2080999

其他退役安置支出

123.84

 

123.84

 

 

 

20828

退役军人管理事务

609.39

242.49

366.90

 

 

 

2082801

行政运行

96.23

96.23

 

 

 

 

2082850

事业运行

146.26

146.26

 

 

 

 

2082899

其他退役军人事务管理支出

366.90

 

366.90

 

 

 

210

卫生健康支出

83.61

15.22

68.39

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.22

15.22

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.47

5.47

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

9.75

9.75

 

 

 

 

21014

优抚对象医疗

68.39

 

68.39

 

 

 

2101401

优抚对象医疗补助

68.39

 

68.39

 

 

 

221

住房保障支出

23.39

23.39

 

 

 

 

22102

住房改革支出

23.39

23.39

 

 

 

 

2210201

住房公积金

23.39

23.39

 

 

 

 

229

其他支出

79.25

 

79.25

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

79.25

 

79.25

 

 

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

79.25

 

79.25

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:辽宁省朝阳市朝阳县退役军人事务局

 

单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,575.09

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

79.25

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

4,468.10

4,468.10

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

83.60

83.60

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

23.39

23.39

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

79.25

 

79.25

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

4,654.34

本年支出合计

59

4,654.34

4,575.09

79.25

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

4,654.34

总计

64

4,654.34

4,575.09

79.25

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:辽宁省朝阳市朝阳县退役军人事务局

 

单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,575.09

311.53

4,263.56

208

社会保障和就业支出

4,468.10

272.93

4,195.17

20805

行政事业单位养老支出

30.44

30.44

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.44

30.44

 

20808

抚恤

3,477.68

 

3,477.68

2080805

义务兵优待

175.70

 

175.70

2080899

其他优抚支出

3,301.98

 

3,301.98

20809

退役安置

350.59

 

350.59

2080901

退役士兵安置

148.88

 

148.88

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

19.47

 

19.47

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

2.40

 

2.40

2080905

军队转业干部安置

56.00

 

56.00

2080999

其他退役安置支出

123.84

 

123.84

20828

退役军人管理事务

609.39

242.49

366.90

2082801

行政运行

96.23

96.23

 

2082850

事业运行

146.26

146.26

 

2082899

其他退役军人事务管理支出

366.90

 

366.90

210

卫生健康支出

83.61

15.22

68.39

21011

行政事业单位医疗

15.22

15.22

 

2101101

行政单位医疗

5.47

5.47

 

2101102

事业单位医疗

9.75

9.75

 

21014

优抚对象医疗

68.39

 

68.39

2101401

优抚对象医疗补助

68.39

 

68.39

221

住房保障支出

23.39

23.39

 

22102

住房改革支出

23.39

23.39

 

2210201

住房公积金

23.39

23.39

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:辽宁省朝阳市朝阳县退役军人事务局

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

294.82

302

商品和服务支出

16.49

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

138.22

30201

  办公费

6.79

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

71.41

30203

  印刷费

0.26

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

3.57

30204

  手续费

 

310

资本性支出

0.22

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.74

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

12.01

30206

  电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.22

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.44

30207

  邮电费

0.50

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

15.21

30209

  物业管理费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30211

  差旅费

2.04

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

0.57

30212

  因公出国(境)费用

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

23.39

30213

  维修(护)费

1.42

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30214

  租赁费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30215

  会议费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30216

  培训费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30217

  公务接待费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30218

  专用材料费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30224

  被装购置费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30225

  专用燃料费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30226

  劳务费

0.72

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30227

  委托业务费

 

312

对企业补助

 

30307

  医疗费补助

 

30228

  工会经费

1.50

31201

 资本金注入

 

30308

  助学金

 

30229

  福利费

 

31203

 政府投资基金股权投资

 

30309

  奖励金

 

30231

  公务用车运行维护费

2.48

31204

 费用补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30239

  其他交通费用

 

31205

 利息补贴

 

30311

  代缴社会保险费

 

30240

  税金及附加费用

 

31206

 其他资本性补助

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30299

  其他商品和服务支出

0.03

31299

 其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

294.82

公用经费合计

16.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:辽宁省朝阳市朝阳县退役军人事务局

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

79.25

79.25

 

79.25

 

229

其他支出

 

79.25

79.25

 

79.25

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

79.25

79.25

 

79.25

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

 

79.25

79.25

 

79.25

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:辽宁省朝阳市朝阳县退役军人事务局

 

单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

部门:辽宁省朝阳市朝阳县退役军人事务局

 

单位:万元

 

   

预算数

决算数

   

2.77

2.48

1、因公出国(境)费

 

 

2、公务接待费

 

 

3、公务用车购置及运行费

2.77

2.48

其中:1)公务用车运行维护费

2.77

2.48

     2)公务用车购置费

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。

    其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


第五部分 附件


部门(单位)整体绩效自评表

2025年度

部门(单位)名称

036001朝阳县退役军人事务局(本级)-211321000

部门年初预算收入金额

304.49

部门年初预算支出金额

304.49

年度主要

任务

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

年度主要任务

基本支出人员经费(保工资)

286.00

286

100.00%

13.3

13.3

基本支出人员经费(刚性)

9.96

8.81

88.51%

13.3

11.77

基本支出公用经费(保运转)

16.71

16.71

100.00%

13.4

13.4

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

完成当年任务,有效完成本年目标

完成当年任务,有效完成本年目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

绩效指标

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

4

4

 

 

 

 

 

 

履职效能

重点工作履行情况

综合管理水平

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

4

4

 

 

 

 

 

 

整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

4

4

 

 

 

 

 

 

工作完成及时率

=

100

%

100

1

4

4

 

 

 

 

 

 

工作质量达标率

=

100

%

100

1

4

4

 

 

 

 

 

 

预算执行

预算执行效率

结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

预算执行率

=

100

%

100

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

预算调整率

<=

5

%

5

1

1.8

1.8

 

 

 

 

 

 

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算监督管理

预决算公开情况

 

全部公开

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算收支管理

预算收入管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算支出管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

财务管理

内控制度有效性

 

制度有效

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

<=

0

0

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

运行成本

成本控制成效

三公经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

社会效应

政治效益

党的建设指标考核工作完成率

=

100

%

100

1

6.8

6.8

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度

受益对象满意度

>=

96

%

96

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

主管部门满意度

上级主管部门满意度

>=

100

%

100

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

可持续性

体制机制改革

体制改革成效率

>=

90

%

90

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

建立拥军优属长效机制

 

拥军优属

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

总评价得分

98.47

036001朝阳县退役军人事务局(本级)-211321000自评表.xls
211321000036 辽宁省朝阳市朝阳县退役军人事务局.xlsx