目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.主要职能
(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规,拟订相关管理政策并贯彻实施。
(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各乡镇(场)街道自然资源调查监测评价工作。
(三)负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督乡镇(场)街自然资源和不动产确权登记工作。
(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。
(五)负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略,制定自然资源开发利用标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。承担需报国务院、省政府市政府、市政府和县政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。
(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。
(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
(九)负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查,编制地质勘查规划,管理县级地质勘查项目,组织实施县级重大地质勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
(十二)负责组织实施海洋战略规划和指导海洋经济发展。贯彻执行海洋发展等战略。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。
(十二)负责组织编制城乡发展战略规划、县域城镇体系规划、城市总体规划;负责组织编制分区规划、详细规划、村镇规划、城市规划,制定全县国土规划、区域规划和专项规划;负责县城市总体规划及县区域城镇规划的审查报批工作。参与建设项目可行性研究和重大建设工程项目规划选址工作。负责城乡规划区内各类建设项目的选址和布局工作。负责全县城乡规划设计行业管理工作。
(十三)开展城乡规划用途管制并监督实施,负责建设项目选址、规划建设条件的确定和建设工作规划方案审查工作。负责城乡规划区内建设用地、建设工程的规划管理,组织审查规划区内进行的建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的设计方案。负责城乡规划区内建设用地及各项建设工程的批后管理和监督检查工作。负责建设工程项目竣工规划核实,向建设单位出具规划核实证明。负责全市城乡规划管理的行政复议工作。
(十四)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护,规范和监管全县卫星导航定位基准站的建设及运行维护。
(十五)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
(十六)开展自然资源国际合作。拟订国际合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施,依据有关法律规定审批矿产资源国际合作区块,监督国际合作勘查开采行为,组织协调境外矿产资源勘查。配合开展维护国家海洋权益工作,参与相关谈判与磋商。贯彻落实国家、省国际合作勘查、开采矿产资源政策,依据上级部门授权监督国际合作勘查开采行为。
(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十八)职能转变。县自然资源局要落实中央和省关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化顶层设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市朝阳县自然资源局2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
机构情况,朝阳县自然资源局系统设29个内设机构、17个国土所和2个分局。分别为国土资源执法监察大队、建设用地增减挂钩管理办公室、土地整理中心、土地收购储备中心、古生物化石管理办公室、不动产登记中心、城区直属分局、经济开发区分局;股级事业单位23个,分别为办公室、党办、纪检监察室、人事教育股、财务股、土地利用股、地籍管理股、综合规划股、征转用地股、耕地保护股、地质勘查环境股、矿管股、法规监察股、调控股、招商股、行政审批股、土地权属调处事务中心、信息中心、征地服务站、机关综合事务管理办公室、土地测绘中心、拆迁办、综合股。
3.人员情况,朝阳县自然资源局在职人员181人,退休人员69人,遗属5人。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计6,430.77万元,包括:
1.财政拨款收入6,430.77万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入3,446.83万元,政府性基金预算财政拨款收入2,983.95万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加92.09万元,增长1.45%。
(二)支出总计6,430.77万元,包括:
1.基本支出2,291.51万元,占支出总计的35.63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2,156.99万元;商品和服务支出118.98万元;对个人和家庭的补助15.54万元。
2.项目支出4,139.27万元,占支出总计的64.37%。主要包括等征地和拆迁补偿、自然资源利用与保护、补充耕地等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加92.09万元,增长1.45%。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2025年度财政拨款支出6,430.77万元,其中:基本支出2,291.51万元,项目支出4,139.27万元。与上年相比,财政拨款支出增加92.09万元,增长1.45%。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的116.92%,其中:基本支出完成年初预算的114.58%,项目支出完成年初预算的118.26%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出3,446.83万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.社会保障和就业支出237.70万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)7.45万元。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)7.93万元。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)215.91万元。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.41万元。
总体完成年初预算的93.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
2.卫生健康支出107.32万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.81万元。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)105.51万元。
总体完成年初预算的96.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
3.自然资源海洋气象等支出2,937.65万元,具体包括:
(1)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)155.04万元。
(2)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)145.39万元。
(3)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)1,613.39万元。
(4)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)1,023.83万元。
总体完成年初预算的162.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增多。
4.住房保障支出164.15万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)164.15万元,主要是人员的住房公积金支出。完成年初预算的98.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出2,983.95万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.城乡社区支出2,465.20万元,具体包括:
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)2,465.20万元,主要是征地和拆迁补偿等支出。
2.自然资源海洋气象等支出30.00万元,具体包括:
(1)自然资源海洋气象等支出(类)耕地保护考核奖惩基金支出(款)补充耕地(项)30.00万元,主要是耕地保护等支出。
3.其他支出488.75万元,具体包括:
(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)488.75万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.06万元,完成预算的99.51%。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费8.06万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平,主要是等原因。
3.公务用车购置及运行费8.06万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的99.51%,决算数小于预算数。比上年减少0.13万元,下降1.59%,主要是公务活动调整等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.06万元,主要用于运行维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量27辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,291.51万元,其中:人员经费2,172.53万元,主要包括行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗等;公用经费118.98万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出118.98万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少27.20万元,下降18.61%,主要原因是工作模式调整。
(二)政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
(三)国有资产占用情况。
截至2025年12月31日,共有车辆27辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车27辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
严格按照绩效要求,进行绩效公开和监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县自然资源局 |
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,446.83 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,983.95 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
237.70 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
107.32 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,465.20 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
2,967.65 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
164.15 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
488.75 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,430.77 |
本年支出合计 |
58 |
6,430.77 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6,430.77 |
总计 |
62 |
6,430.77 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县自然资源局 |
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
6,430.77 |
6,430.77 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.70 |
237.70 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
237.70 |
237.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.45 |
7.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.93 |
7.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
215.91 |
215.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.41 |
6.41 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
107.32 |
107.32 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
107.32 |
107.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.81 |
1.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
105.51 |
105.51 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,465.20 |
2,465.20 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,465.20 |
2,465.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,465.20 |
2,465.20 |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,967.65 |
2,967.65 |
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
2,937.65 |
2,937.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
155.04 |
155.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
145.39 |
145.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2200150 |
事业运行 |
1,613.39 |
1,613.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,023.83 |
1,023.83 |
|
|
|
|
|
|
|
22006 |
耕地保护考核奖惩基金支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2200602 |
补充耕地 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
164.15 |
164.15 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
164.15 |
164.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
164.15 |
164.15 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
488.75 |
488.75 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
488.75 |
488.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
488.75 |
488.75 |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县自然资源局 |
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
6,430.77 |
2,291.51 |
4,139.27 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.70 |
237.70 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
237.70 |
237.70 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.45 |
7.45 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.93 |
7.93 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
215.91 |
215.91 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.41 |
6.41 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
107.32 |
107.32 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
107.32 |
107.32 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.81 |
1.81 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
105.51 |
105.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,465.20 |
|
2,465.20 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,465.20 |
|
2,465.20 |
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,465.20 |
|
2,465.20 |
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,967.65 |
1,782.33 |
1,185.32 |
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
2,937.65 |
1,782.33 |
1,155.32 |
|
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
155.04 |
155.04 |
|
|
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
145.39 |
|
145.39 |
|
|
|
|
|
2200150 |
事业运行 |
1,613.39 |
1,613.39 |
|
|
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,023.83 |
13.90 |
1,009.93 |
|
|
|
|
|
22006 |
耕地保护考核奖惩基金支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
2200602 |
补充耕地 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
164.15 |
164.15 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
164.15 |
164.15 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
164.15 |
164.15 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
488.75 |
|
488.75 |
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
488.75 |
|
488.75 |
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
488.75 |
|
488.75 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县自然资源局 |
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,446.83 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,983.95 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
237.70 |
237.70 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
107.32 |
107.32 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,465.20 |
|
2,465.20 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
2,967.65 |
2,937.65 |
30.00 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
164.15 |
164.15 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
488.75 |
|
488.75 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,430.77 |
本年支出合计 |
59 |
6,430.77 |
3,446.83 |
2,983.95 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,430.77 |
总计 |
64 |
6,430.77 |
3,446.83 |
2,983.95 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县自然资源局 |
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
3,446.83 |
2,291.51 |
1,155.32 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.70 |
237.70 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
237.70 |
237.70 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.45 |
7.45 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.93 |
7.93 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
215.91 |
215.91 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.41 |
6.41 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
107.32 |
107.32 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
107.32 |
107.32 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.81 |
1.81 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
105.51 |
105.51 |
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,937.65 |
1,782.33 |
1,155.32 |
|
|
22001 |
自然资源事务 |
2,937.65 |
1,782.33 |
1,155.32 |
|
|
2200101 |
行政运行 |
155.04 |
155.04 |
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
145.39 |
|
145.39 |
|
|
2200150 |
事业运行 |
1,613.39 |
1,613.39 |
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,023.83 |
13.90 |
1,009.93 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
164.15 |
164.15 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
164.15 |
164.15 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
164.15 |
164.15 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市朝阳县自然资源局 |
|
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,156.99 |
302 |
商品和服务支出 |
118.98 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
1,012.19 |
30201 |
办公费 |
31.53 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
427.12 |
30203 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
10.20 |
30204 |
手续费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
3.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
91.84 |
30206 |
电费 |
8.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
215.91 |
30207 |
邮电费 |
2.76 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.41 |
30208 |
取暖费 |
28.56 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
105.51 |
30209 |
物业管理费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.85 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
164.15 |
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
117.82 |
30215 |
会议费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.54 |
30216 |
培训费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
7.93 |
30218 |
专用材料费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
7.60 |
30226 |
劳务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30228 |
工会经费 |
15.75 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.06 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.32 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
2,172.53 |
公用经费合计 |
118.98 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门:辽宁省朝阳市朝阳县自然资源局 |
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单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合计 |
|
2,983.95 |
2,983.95 |
|
2,983.95 |
|
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212 |
城乡社区支出 |
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2,465.20 |
2,465.20 |
|
2,465.20 |
|
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
2,465.20 |
2,465.20 |
|
2,465.20 |
|
|
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
2,465.20 |
2,465.20 |
|
2,465.20 |
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
22006 |
耕地保护考核奖惩基金支出 |
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
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2200602 |
补充耕地 |
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
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488.75 |
488.75 |
|
488.75 |
|
|
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22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
488.75 |
488.75 |
|
488.75 |
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
488.75 |
488.75 |
|
488.75 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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部门:辽宁省朝阳市朝阳县自然资源局 |
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开09表 |
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部门:辽宁省朝阳市朝阳县自然资源局 |
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单位:万元 |
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
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合 计 |
8.00 |
8.06 |
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1、因公出国(境)费 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车购置及运行费 |
8.00 |
8.06 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.06 |
|
(2)公务用车购置费 |
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注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
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其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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第五部分 附件