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辽宁省朝阳市朝阳县特殊教育学校2025年度部门决算
发布时间:2026-09-01 来源:朝阳县教育局



   

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件


第一部分  部门概况

 

一、主要职责

    我校为公益一类事业单位,主要承担区域内残疾儿童少年特殊教育、康复训练、生活技能培养工作,开展送教上门服务,指导区域融合教育,开展特教教研与师资培训,提供特殊教育公益服务,严格规范财政资金管理,保障特殊教育事业平稳运行。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳县特殊教育学校2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

    无纳入2025年部门决算编制范围的二级预算单位


第二部分 2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计802.83万元,包括

1.财政拨款收入802.83万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入799.59万元,政府性基金预算财政拨款收入3.24万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%

与上年相比,今年收入总计增加171.05万元,增长27.07%。主要原因:拨付以前年度的办公经费等

(二)支出总计802.83万元,包括

1.基本支出608.00万元,占支出总计的75.73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出606.79万元;对个人和家庭的补助1.21万元。

2.项目支出194.83万元,占支出总计的24.27%主要包括生均公用经费、特殊教育生活补助资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%

与上年相比,今年支出增加171.05万元,增长27.07%。主要原因:拨付以前年度的生均经费等

(三)年末结转和结余0.00万元

与上年相比,今年结转结余持平。主要原因:无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款支出802.83万元,其中:基本支出608.00万元,项目支出194.83万元。与上年相比,财政拨款支出增加171.05万元,增长27.07%,主要原因:补拨以前年度的生均经费、特殊教育生活补助资金。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的132.28%,其中:基本支出完成年初预算的100.18%,项目支出完成年初预算的0.00%

二)一般公共预算财政拨款支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出799.59万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.教育支出696.81万元,具体包括:

1)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)681.81万元,主要是工资、公用经费等支出。完成年初预算的90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付不及时。

2)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)15.00万元,主要是运动场维修等等支出。完成年初预算的15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付进度慢。

2.社会保障和就业支出51.31万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)51.31万元,主要是养老保险支出等等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.住房保障支出51.47万元,具体包括:

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)51.47万元,主要是住房公积金等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出3.24万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.其他支出3.24万元,具体包括:

1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)3.24万元,主要是支付以前年度的保安费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项资金。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国费2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国费等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平,主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务用车与上年持平,主要是无公务用车等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出608.00万元,其中:人员经费608.00万元,主要包括人员工资等;公用经费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

一)机关运行经费支出情况

2025年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是无运行经费

(二)政府采购支出情况

2025年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20251231日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况

    详见附件


 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

   


 

第四部分2025年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:辽宁省朝阳市朝阳县特殊教育学校

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

799.59

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

3.24

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

696.81

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

51.31

 

9

 

九、卫生健康支出

40

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

51.47

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

3.24

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

802.83

本年支出合计

58

802.83

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

802.83

总计

62

802.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


收入决算表

公开02

部门:辽宁省朝阳市朝阳县特殊教育学校

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

802.83

802.83

 

 

 

 

 

205

教育支出

696.81

696.81

 

 

 

 

 

20507

特殊教育

681.81

681.81

 

 

 

 

 

2050701

特殊学校教育

681.81

681.81

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51.31

51.31

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

51.31

51.31

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.31

51.31

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

51.47

51.47

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

51.47

51.47

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

51.47

51.47

 

 

 

 

 

229

其他支出

3.24

3.24

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3.24

3.24

 

 

 

 

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

3.24

3.24

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


支出决算表

公开03

部门:辽宁省朝阳市朝阳县特殊教育学校

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

802.83

608.00

194.83

 

 

 

205

教育支出

696.81

505.22

191.59

 

 

 

20507

特殊教育

681.81

505.22

176.59

 

 

 

2050701

特殊学校教育

681.81

505.22

176.59

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

15.00

 

15.00

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

15.00

 

15.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51.31

51.31

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

51.31

51.31

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.31

51.31

 

 

 

 

221

住房保障支出

51.47

51.47

 

 

 

 

22102

住房改革支出

51.47

51.47

 

 

 

 

2210201

住房公积金

51.47

51.47

 

 

 

 

229

其他支出

3.24

 

3.24

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3.24

 

3.24

 

 

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

3.24

 

3.24

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:辽宁省朝阳市朝阳县特殊教育学校

 

单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

799.59

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

3.24

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

696.81

696.81

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

51.31

51.31

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

51.47

51.47

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

3.24

 

3.24

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

802.83

本年支出合计

59

802.83

799.59

3.24

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

802.83

总计

64

802.83

799.59

3.24

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:辽宁省朝阳市朝阳县特殊教育学校

 

单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

799.59

608.00

191.59

205

教育支出

696.81

505.22

191.59

20507

特殊教育

681.81

505.22

176.59

2050701

特殊学校教育

681.81

505.22

176.59

20509

教育费附加安排的支出

15.00

 

15.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

15.00

 

15.00

208

社会保障和就业支出

51.31

51.31

 

20805

行政事业单位养老支出

51.31

51.31

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.31

51.31

 

221

住房保障支出

51.47

51.47

 

22102

住房改革支出

51.47

51.47

 

2210201

住房公积金

51.47

51.47

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:辽宁省朝阳市朝阳县特殊教育学校

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

606.79

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

253.30

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

177.00

30203

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30204

  手续费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

46.15

30206

  电费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

51.31

30207

  邮电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30209

  物业管理费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30211

  差旅费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

1.92

30212

  因公出国(境)费用

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

51.47

30213

  维修(护)费

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30214

  租赁费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

25.65

30215

  会议费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

1.21

30216

  培训费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30217

  公务接待费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30218

  专用材料费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30224

  被装购置费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30225

  专用燃料费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

1.21

30226

  劳务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30227

  委托业务费

 

312

对企业补助

 

30307

  医疗费补助

 

30228

  工会经费

 

31201

 资本金注入

 

30308

  助学金

 

30229

  福利费

 

31203

 政府投资基金股权投资

 

30309

  奖励金

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31204

 费用补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30239

  其他交通费用

 

31205

 利息补贴

 

30311

  代缴社会保险费

 

30240

  税金及附加费用

 

31206

 其他资本性补助

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30299

  其他商品和服务支出

 

31299

 其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

608.00

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:辽宁省朝阳市朝阳县特殊教育学校

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

3.24

3.24

 

3.24

 

229

其他支出

 

3.24

3.24

 

3.24

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

3.24

3.24

 

3.24

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

 

3.24

3.24

 

3.24

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:辽宁省朝阳市朝阳县特殊教育学校

 

单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

部门:辽宁省朝阳市朝阳县特殊教育学校

 

单位:万元

 

   

预算数

决算数

   

 

 

1、因公出国(境)费

 

 

2、公务接待费

 

 

3、公务用车购置及运行费

 

 

其中:1)公务用车运行维护费

 

 

     2)公务用车购置费

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。

    其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


 

 

 

 

第五部分 附件




预算项目(政策)绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2025年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目(政策)名称

2024年特殊教育生活补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主管部门

朝阳县特殊教育学校-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

实施单位

朝阳县特殊教育学校(本级)-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目预算金额(万元)

118.88

全年执行数(万元)

61.2

执行率

51.48%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

保障师生在校正常生活,更好地改善师生生活条件目标2:改善办学条件,为更好地发展特教事业

保障师生在校正常生活,更好地改善师生生活条件目标2:改善办学条件,为更好地发展特教事业

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产出指标

数量指标

特殊教育生活补助受益人数

>=

193

193

100%

7.1

7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特殊教育生活补助拨付

>=

118.88

万元

61.2

51.0%

7.1

3.621

 

 

 

 

经费保障:特殊教育生活补助资金拨付不及时,                                   影响项目进展

 

经费保障:特殊教育生活补助资金拨付及时,                                加快项目进展

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

每日学生就餐率

>=

100

%

100

100%

7.1

7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特殊儿童基本生活保障政策落实率

>=

100

%

100

100%

7.4

7.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

特殊儿童基本生活保障资金拨付及时率

>=

100

%

51.5

52.0%

7.1

3.692

 

 

 

 

经费保障:特殊教育生活补助资金拨付不及时,                                   影响项目进展

 

经费保障:特殊教育生活补助资金拨付及时,                             加快项目进展

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特殊教育生活补助拨付及时率

>=

100

%

51.5

52.0%

7.1

3.692

 

 

 

 

经费保障:特殊教育生活补助资金拨付不及时,                                   影响项目进展

 

经费保障:特殊教育生活补助资金拨付及时,                                   加快项目进展

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

补助资金实际发放金额

<=

118.88

万元

118.88

100%

7.1

7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

受益学生数

>=

156

156

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改善特殊儿童群体生活条件

 

有效改善

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾学生及家长满意度

>=

100

%

100

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

满意度指标

社会公众满意度指标

社会公众满意度

>=

100

%

100

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

79.71

预算执行率得分

5.15

减分项

15.85304845

绩效自评总得分

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


预算项目(政策)绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2025年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目(政策)名称

特殊教育学校特殊教育生均公用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主管部门

朝阳县特殊教育学校-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

实施单位

朝阳县特殊教育学校(本级)-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目预算金额(万元)

7.23

全年执行数(万元)

7.23

执行率

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

目标1:提升教育教育水平,改善办学条件,促进特殊教育发展;

目标1:提升教育教育水平,改善办学条件,促进特殊教育发展

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产出指标

数量指标

特殊教育学校学生数量

=

151

人数

151

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支持学校数

=

1

1

100%

8.5

8.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

经费保障受益学生覆盖率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经费足额拨付

>=

100

%

100

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

经费拨付及时率

>=

100

%

100

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

预算成本控制率

>=

95

%

95

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

保证学校正常运转

 

得到保证

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提升经费使用率

 

得到提升

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

政策可持续性

 

长期

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益学生满意度

>=

95

%

95

100%

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

家长和学生满意度

>=

95

%

95

100%

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


预算项目(政策)绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2025年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目(政策)名称

特教运动场改造及附属工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主管部门

朝阳县特殊教育学校-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

实施单位

朝阳县特殊教育学校(本级)-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目预算金额(万元)

100

全年执行数(万元)

15

执行率

15.0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

改善特殊教育学校办学条件,

改善特殊教育学校办学条件,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产出指标

数量指标

校舍维修改造学校数

=

1

1

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特殊教育学校学生数量

=

122

人数

122

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

学校改造工程的验收合格率

>=

100

%

95

95.0%

8.3

7.885

 

 

 

 

其他:项目没有完成,                                                 还没有验收。

 

其他:带项目完成后,                                              验收

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算执行率

>=

100

%

15

15.0%

8.5

1.275

 

 

 

 

经费保障:财政拨款慢。                                            工程速度慢

 

经费保障:加快财政拨款速度,                                 有利于项目顺利完工

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成项目及时性

<=

365

365

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

维修维护成本

=

100

100

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

改善广大师生员工的生活设施

 

大幅改善

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提高学生体质健康水平

 

长期

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运动器材利用率

> 

95

%

95

100%

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

教师和学生对学校改造后情况的满意度

>=

98

%

98

100%

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

特殊教育教师满意度

>=

100

%

100

100%

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

82.36

预算执行率得分

1.5

减分项

24.86

绩效自评总得分

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


预算项目(政策)绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2025年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目(政策)名称

城乡义务教育生均经费(特殊教育学校)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主管部门

朝阳县特殊教育学校-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

实施单位

朝阳县特殊教育学校(本级)-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目预算金额(万元)

108.16

全年执行数(万元)

108.16

执行率

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

促进特殊教育发展,全面提高教育质量,促进残疾学生健康成长。

促进特殊教育发展,全面提高教育质量,促进残疾学生健康成长。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产出指标

数量指标

支持学校数

=

1

1

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特殊教育学校学生数量

=

400

人数

400

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

经费支出规范率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经费足额拨付率

=

100

%

100

100%

8.5

8.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

经费拨付到位及时率

>=

100

%

54

54.0%

8.3

4.482

 

 

 

 

经费保障:经费不及时,                            加快经费拨付。

 

经费保障:经费不及时,                            加快经费拨付。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

生均公用经费

<=

65.03

万元

65.03

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

保证学校正常运转

 

正常运转

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

政策可持续性

 

长期

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

学校满意度

>=

95

%

95

100%

13.4

13.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

86.18

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

96.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


部门(单位)整体绩效自评表

2025年度

部门(单位)名称

032001朝阳县特殊教育学校(本级)-211321000

部门年初预算收入金额

606.9

部门年初预算支出金额

606.9

年度主要

任务

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

年度主要任务

基本支出人员经费(刚性)

11.13

9.06

81.45%

20

16.29

基本支出人员经费(保工资)

598.93

598.93

100.00%

20

20

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,确保特殊教育学校九年义务教育工作有序进行,培养学生自理能力。

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,确保特殊教育学校九年义务教育工作有序进行,培养学生自理能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

绩效指标

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

4

4

 

 

 

 

 

 

履职效能

重点工作履行情况

综合管理水平

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

4

4

 

 

 

 

 

 

整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

4

4

 

 

 

 

 

 

工作完成及时率

=

100

%

100

1

4

4

 

 

 

 

 

 

工作质量达标率

=

100

%

100

1

4

4

 

 

 

 

 

 

预算执行

预算执行效率

结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

预算执行率

=

100

%

95

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

预算调整率

<=

5

%

5

1

1.8

1.8

 

 

 

 

 

 

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算监督管理

预决算公开情况

 

全部公开

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算收支管理

预算支出管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算收入管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

财务管理

内控制度有效性

 

制度有效

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

<=

0

0

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

运行成本

成本控制成效

三公经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

社会效应

社会效益

送教上门服务人数

>=

95

%

95

1

6.8

6.8

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度

家长满意度

>=

95

%

95

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

社会公众满意度

家长满意率

>=

95

%

95

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

可持续性

体制机制改革

完成教学改革

>=

1

1

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

内控要求规范整合

 

完善

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

总评价得分

96.29


211321000032 辽宁省朝阳市朝阳县特殊教育学校.xlsx
032001朝阳县特殊教育学校(本级)-211321000自评表.xls